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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003680
Monto de la Factura
₲ 14.484.197
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
01-09-2015
Fecha Emisión Cheque
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.097.409
IVA
₲ 146.067

Retención DNCP
₲ 56.205
Retención IVA
₲ 43.820
Retención Renta
₲ 286.763
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-110494
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.529.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.581.997

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294959
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasaje aéreo, terrestre, nacional e internacional para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado