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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003683
Monto de la Factura
₲ 7.022.981
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
01-09-2015
Fecha Emisión Cheque
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.819.984
IVA
₲ 126.800

Retención DNCP
₲ 27.033
Retención IVA
₲ 38.040
Retención Renta
₲ 137.924
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-110494
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.529.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.581.997

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294959
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasaje aéreo, terrestre, nacional e internacional para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado