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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000313
Nro. de Timbrado
11714081
Monto de la Factura
₲ 41.511.000
Nro. de Orden de Pago
557
Fecha de Orden de Pago
06-12-2016
Fecha Emisión Cheque
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.476.207
IVA
₲ 3.773.727

Retención DNCP
₲ 147.930
Retención IVA
₲ 1.132.118
Retención Renta
₲ 754.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111546
Monto Contrato
₲ 343.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.715.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.209.841

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294956
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Informáticos para el Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado