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Datos del Pago

Nro. de Factura
1750
Monto de la Factura
₲ 118.000
Nro. de Orden de Pago
8659
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.571
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 429
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-115303
Monto Contrato
₲ 639.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 638.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 636.925

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297654
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas