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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0010476
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15119050
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.854.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2443
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-03-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-04-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-04-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.514.042
        
                                    IVA
                            
            ₲ 532.182
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 20.648
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 159.655
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 159.655
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
        
                                    RUC
                            
            80033363-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            42/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-20-190239
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 79.655.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 62.473.200
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 56.967.689
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            378380
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROVISIÓN DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS PERIFÉRICOS, CIRCUNSCRIPCIONES NO DESCENTRALIZADAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        