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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0053939
Nro. de Timbrado
12258557
Monto de la Factura
₲ 11.719.293
Nro. de Orden de Pago
1253
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.144.835
IVA
₲ 1.065.390

Retención DNCP
₲ 41.763
Retención IVA
₲ 319.617
Retención Renta
₲ 213.078
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
04/17
Código de Contratación (CC)
CO-23014-17-139375
Monto Contrato
₲ 171.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.093.378

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324899
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENLACE VPN POR FOP POR FIBRA OPTICA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo