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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0051158
Nro. de Timbrado
12258557
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
834
Fecha de Orden de Pago
20-09-2017
Fecha Emisión Cheque
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.838.254
IVA
₲ 1.227.273
Retención DNCP
₲ 48.109
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
04/17
Código de Contratación (CC)
CO-23014-17-139375
Monto Contrato
₲ 171.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.093.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324899
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENLACE VPN POR FOP POR FIBRA OPTICA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo
