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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1883
Monto de la Factura
₲ 42.309.190
Nro. de Orden de Pago
1385
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.047.283
IVA
₲ 3.846.290
Retención DNCP
₲ 150.775
Retención IVA
₲ 1.153.887
Retención Renta
₲ 769.258
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.187.987
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-83973
Monto Contrato
₲ 233.701.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.087.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.499.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar
