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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000478
Monto de la Factura
₲ 12.035.000
Nro. de Orden de Pago
545
Fecha de Orden de Pago
27-04-2021
Fecha Emisión Cheque
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.336.095
IVA
₲ 1.094.091

Retención DNCP
₲ 42.451
Retención IVA
₲ 328.227
Retención Renta
₲ 328.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
024/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-162468
Monto Contrato
₲ 249.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.401.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.115.925

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343237
Nombre de la Licitación
Soporte del Sharepoint
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo