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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000128
Monto de la Factura
₲ 10.375.000
Nro. de Orden de Pago
579
Fecha de Orden de Pago
27-03-2019
Fecha Emisión Cheque
27-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.772.496
IVA
₲ 943.182

Retención DNCP
₲ 36.596
Retención IVA
₲ 282.954
Retención Renta
₲ 282.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
024/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-162468
Monto Contrato
₲ 249.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.401.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.115.925

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343237
Nombre de la Licitación
Soporte del Sharepoint
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo