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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002019
Monto de la Factura
₲ 6.771.088
Nro. de Orden de Pago
279
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.439.181
IVA
₲ 615.553
Retención DNCP
₲ 24.130
Retención IVA
₲ 184.666
Retención Renta
₲ 123.111
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAMILIA S.A
RUC
80008379-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-98610
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.403.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.102.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270153
Nombre de la Licitación
Prestación del Servicio Gastronómico
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación
