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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000525
Nro. de Timbrado
11689743
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
29-11-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
IVA
₲ 1.636.364

Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-100062
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.284.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.246.832

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274250
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Climatización del Palacio de Justicia de Pilar
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu