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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003508
Nro. de Timbrado
12314205
Monto de la Factura
₲ 14.352.000
Nro. de Orden de Pago
21060
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.648.492
IVA
₲ 1.304.727
Retención DNCP
₲ 51.145
Retención IVA
₲ 391.418
Retención Renta
₲ 260.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-134463
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.668.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.584.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308553
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE PARA MOTOR DE BASES DE DATOS Y SISTEMA OPERATIVO DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia