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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-000386
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.600.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            413
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-08-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-08-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-08-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.396.000
        
                                    IVA
                            
            ₲ 600.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 24.000
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 180.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PIROVANO SILVA, JAVIER MARIA
        
                                    RUC
                            
            585895-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            5/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23019-13-72762
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 72.600.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 72.600.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 70.356.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            250206
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Asesoramiento Jurídico Externo en Derecho Administrativo con Énfasis en Contrataciones Públicas
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
        