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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002848
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14569296
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.800.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3338
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-11-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-11-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-11-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.222.245
        
                                    IVA
                            
            ₲ 890.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 34.567
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 267.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 267.273
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SDA PARAGUAY SA
        
                                    RUC
                            
            80017709-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            14/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-21-204312
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 16.950.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 16.519.832
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 15.950.719
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            395126
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS INFORMATICOS Y SOFTWARES PARA LA FIUNA 
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ingenieria
        