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Datos del Pago
Nro. de Factura
453
Nro. de Timbrado
14386760
Monto de la Factura
₲ 20.246.983
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
12-11-2020
Fecha Emisión Cheque
12-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.161.009
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 73.625
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.012.349
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMMAR S.A.
RUC
80020923-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-22003-19-183146
Monto Contrato
₲ 661.470.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.962.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.774.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372257
Nombre de la Licitación
Construccion y reparaciones varias de Puesto de Salud en el Departamento de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera