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Datos del Pago
Nro. de Factura
1049
Nro. de Timbrado
11916302
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. de Orden de Pago
279
Fecha de Orden de Pago
08-09-2017
Fecha Emisión Cheque
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.474.021
IVA
₲ 140.909
Retención DNCP
₲ 5.524
Retención IVA
₲ 42.273
Retención Renta
₲ 28.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
37/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23015-16-133375
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.247.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.291.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303156
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRUA Y FLETE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas