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Datos del Pago

Nro. de Factura
1114
Nro. de Timbrado
12215245
Monto de la Factura
₲ 3.388.000
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.221.926
IVA
₲ 308.000

Retención DNCP
₲ 12.074
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
37/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23015-16-133375
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.247.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.291.706

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303156
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRUA Y FLETE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas