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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005658
Nro. de Timbrado
11193964
Monto de la Factura
₲ 23.966.280
Nro. de Orden de Pago
6721
Fecha de Orden de Pago
05-05-2016
Fecha Emisión Cheque
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.791.496
IVA
₲ 2.178.753

Retención DNCP
₲ 85.407
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
65-2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-100427
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.219.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.885.392

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271356
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel