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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000906/907
Monto de la Factura
₲ 71.478.524
Nro. de Orden de Pago
5863
Fecha de Orden de Pago
23-07-2015
Fecha Emisión Cheque
23-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.974.777
IVA
₲ 6.498.047

Retención DNCP
₲ 254.723
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.299.610
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
05-2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-85635
Monto Contrato
₲ 536.088.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.598.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.213.755

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267329
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y OFICINAS DE LA INSTITUCION - AD REFERENDUM
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel