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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000752
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 35.739.262
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            5276
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-12-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-12-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-01-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 33.987.388
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.249.023
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 127.362
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 649.805
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CEVIMA SA
        
                                    RUC
                            
            80030180-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            05-2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23010-14-85635
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 536.088.930
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 457.598.863
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 437.213.755
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            267329
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y OFICINAS DE LA INSTITUCION - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Conatel
        