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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001029
Monto de la Factura
₲ 53.757.514
Nro. de Orden de Pago
20136983
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.678.896
IVA
₲ 4.887.047

Retención DNCP
₲ 191.572
Retención IVA
₲ 1.466.114
Retención Renta
₲ 977.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.443.523
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
4796
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-53804
Monto Contrato
₲ 269.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.869.470

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231829
Nombre de la Licitación
Lco633_Ejecución de Obras Civiles en predios de la Zona Este: Ampliación del Edificio Centro Técnico Ciudad del Este
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande