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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. de Orden de Pago
16967
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.400
IVA
₲ 240.000

Retención DNCP
₲ 9.600
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 48.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-87889
Monto Contrato
₲ 168.773.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.728.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.445.417

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265823
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y CEREMONIALES
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado