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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-00000252
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 11.994.700
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            18382
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-12-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-12-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-12-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.405.870
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.090.427
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 43.617
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 327.128
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 218.085
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EDGAR FLORENTIN DUARTE
        
                                    RUC
                            
            702172-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            9/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28004-14-88037
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 213.999.700
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 213.710.700
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 203.219.449
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            265823
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y CEREMONIALES
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        