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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006335/6
Monto de la Factura
₲ 5.173.200
Nro. de Orden de Pago
18641
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.919.243
IVA
₲ 470.291

Retención DNCP
₲ 18.812
Retención IVA
₲ 141.087
Retención Renta
₲ 94.058
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.
RUC
80024380-3
Número de Contrato
PBS/LCO/17/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-87371
Monto Contrato
₲ 85.173.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.115.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.428.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265947
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel e impresión de formularios y otros
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado