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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 177.975.000
Nro. de Orden de Pago
45224
Fecha de Orden de Pago
27-03-2015
Fecha Emisión Cheque
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.250.989
IVA
₲ 16.179.545

Retención DNCP
₲ 634.238
Retención IVA
₲ 4.853.864
Retención Renta
₲ 3.235.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOSIPLAN S.A.
RUC
80068707-8
Número de Contrato
127-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-102263
Monto Contrato
₲ 593.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.169.963

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280789
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Decantadores Pta Ciudad del Este
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap