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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
2734
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
IVA
₲ 318.182

Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CO-27003-13-80695
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.696.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.025.646

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254446
Nombre de la Licitación
Servicio de Gerenciamiento Publicitario 2do Llamado
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah