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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010007053
Nro. de Timbrado
17418911
Monto de la Factura
₲ 5.559.000
Nro. de Orden de Pago
619
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.429.759
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.487
Retención IVA
₲ 100.364
Retención Renta
₲ 133.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231918
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.314.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.759.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias
