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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001163
Monto de la Factura
₲ 122.065.619
Nro. de Orden de Pago
20166282
Fecha de Orden de Pago
25-07-2016
Fecha Emisión Cheque
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.533.748
IVA
₲ 11.096.874

Retención DNCP
₲ 434.997
Retención IVA
₲ 3.329.062
Retención Renta
₲ 2.219.375
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.548.437
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
6157
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-102676
Monto Contrato
₲ 587.655.398
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.653.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.327.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279299
Nombre de la Licitación
Lco806_Construcción de Oficina para Atención de Reclamos - Localidad Sgto. José Felix López - Dpto. de Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande