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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000840
Monto de la Factura
₲ 55.293.765
Nro. de Orden de Pago
20155053
Fecha de Orden de Pago
02-07-2015
Fecha Emisión Cheque
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.070.012
IVA
₲ 5.026.706

Retención DNCP
₲ 197.047
Retención IVA
₲ 1.508.012
Retención Renta
₲ 1.005.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.513.353
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
6157
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-102676
Monto Contrato
₲ 587.655.398
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.653.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.327.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279299
Nombre de la Licitación
Lco806_Construcción de Oficina para Atención de Reclamos - Localidad Sgto. José Felix López - Dpto. de Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande