Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002572
Monto de la Factura
₲ 11.594.400
Nro. de Orden de Pago
201511045
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.026.064
IVA
₲ 1.054.036

Retención DNCP
₲ 41.318
Retención IVA
₲ 316.211
Retención Renta
₲ 210.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
6026/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-99277
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.027.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.879.340

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269540
Nombre de la Licitación
822_Servicio de Publicaciones en medios escritos, bajo la modadlidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande