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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 25.480.000
Nro. de Orden de Pago
20145793
Fecha de Orden de Pago
21-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.231.017
IVA
₲ 2.316.364

Retención DNCP
₲ 90.801
Retención IVA
₲ 694.909
Retención Renta
₲ 463.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
5603
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-85051
Monto Contrato
₲ 116.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.380.460

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250156
Nombre de la Licitación
Lco769_Servicio de Chapería y Pintura
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande