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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000624
Monto de la Factura
₲ 69.903.000
Nro. de Orden de Pago
2000001902
Fecha de Orden de Pago
03-05-2024
Fecha Emisión Cheque
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.149.597
IVA
₲ 6.354.818
Retención DNCP
₲ 244.025
Retención IVA
₲ 1.906.445
Retención Renta
₲ 2.541.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
9373
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-237256
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.008.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.224.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425196
Nombre de la Licitación
Lco1209/2023_Servicio de Confección y Reparación de Radiadores para Vehículos de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
