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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000845
Nro. de Timbrado
13452112
Monto de la Factura
₲ 149.997.443
Nro. de Orden de Pago
5397
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.451.998
IVA
₲ 13.636.131

Retención DNCP
₲ 545.445
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIAL LARRAMENDIA PERALTA
RUC
432552-4
Número de Contrato
522/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22004-19-180210
Monto Contrato
₲ 499.991.442
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.991.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.173.292

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368384
Nombre de la Licitación
Ampliación del local de la AMAG
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira