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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001023
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12938774
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 105.600.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            56028
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-11-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-11-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-11-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 99.467.520
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 372.480
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.880.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.880.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Digitaliza S.A.
        
                                    RUC
                            
            80077356-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            35
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-40002-18-157916
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 500.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 497.968.680
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 467.676.486
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            341203
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales para Administración de Archivos, Digitalización y Guarda de Documentos en la modaldidad de contrato abierto
        
                                    Convocante
                            
            Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Essap
        