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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            10414
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13076574
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 44.824.600
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            960
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-03-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-03-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-04-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 41.638.793
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 158.109
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.222.489
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 582.720
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATA LAB SA
        
                                    RUC
                            
            80030218-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            063/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23022-18-165135
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 44.824.600
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 43.602.111
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 41.638.793
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            353384
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS VARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ipta
        