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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0011-0016996
Nro. de Timbrado
13559092
Monto de la Factura
₲ 3.523.296
Nro. de Orden de Pago
17174
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.318.688
IVA
₲ 320.300
Retención DNCP
₲ 12.428
Retención IVA
₲ 96.090
Retención Renta
₲ 96.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-179396
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.769.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 609.401.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360419
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA THYSSEN KRUPP DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia
