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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001337
Nro. de Timbrado
14333409
Monto de la Factura
₲ 23.450.852
Nro. de Orden de Pago
327
Fecha de Orden de Pago
23-08-2021
Fecha Emisión Cheque
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.088.996
IVA
₲ 2.131.895

Retención DNCP
₲ 82.718
Retención IVA
₲ 639.569
Retención Renta
₲ 639.569
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-181454
Monto Contrato
₲ 332.611.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.611.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.295.872

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359932
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay