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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000001
Monto de la Factura
₲ 13.790.750
Nro. de Orden de Pago
169
Fecha de Orden de Pago
13-06-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.114.753
IVA
₲ 1.253.704
Retención DNCP
₲ 49.145
Retención IVA
₲ 376.111
Retención Renta
₲ 250.741
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-76699
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.111.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.381.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257276
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE INSTALACIONES ESPECIALES, ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay
