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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-518
Monto de la Factura
₲ 13.447.500
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
30-11-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.788.328
IVA
₲ 1.222.500

Retención DNCP
₲ 47.922
Retención IVA
₲ 366.750
Retención Renta
₲ 244.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-76699
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.111.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.381.235

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257276
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE INSTALACIONES ESPECIALES, ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay