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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0973
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. de Orden de Pago
13651
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.400
IVA
₲ 90.000
Retención DNCP
₲ 3.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-77326
Monto Contrato
₲ 990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 986.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia