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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000022
Monto de la Factura
₲ 10.700.000
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.175.506
IVA
₲ 972.728

Retención DNCP
₲ 38.130
Retención IVA
₲ 291.818
Retención Renta
₲ 194.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-81518
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.555.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.851.723

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257289
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay