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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000024
Monto de la Factura
₲ 79.085.000
Nro. de Orden de Pago
85
Fecha de Orden de Pago
30-03-2015
Fecha Emisión Cheque
04-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.208.397
IVA
₲ 7.189.547
Retención DNCP
₲ 281.830
Retención IVA
₲ 2.156.864
Retención Renta
₲ 1.437.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-81518
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.555.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.851.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257289
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay
