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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002076
Monto de la Factura
₲ 48.760.000
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.369.874
IVA
₲ 4.432.727

Retención DNCP
₲ 173.763
Retención IVA
₲ 1.329.818
Retención Renta
₲ 886.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-81518
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.555.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.851.723

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257289
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay