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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000010
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 16.995.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            343
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-07-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            14-08-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-08-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 16.161.936
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.545.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 60.564
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 463.500
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 309.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EDGAR GABRIEL NETTO KUNCEWICZ
        
                                    RUC
                            
            1958451-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            13
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-13-75197
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 480.744.458
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 400.111.528
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 381.951.933
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            252515
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Mantenimiento y Reparaciones varias de Edificaciones pertenecientes al Poder Judicial de Encarnación - Contrato Abierto
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación
        