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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016205
Monto de la Factura
₲ 16.985.000
Nro. de Orden de Pago
70559
Fecha de Orden de Pago
06-05-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.983.657
IVA
₲ 1.544.091

Retención DNCP
₲ 59.911
Retención IVA
₲ 463.227
Retención Renta
₲ 463.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
53/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-24-238149
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.572.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.062.306

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423498
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap