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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000629
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.305.600
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            21410
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            02-10-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            02-10-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-10-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.897.870
        
                                    IVA
                            
            ₲ 755.055
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 30.202
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 226.517
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 151.011
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JOSE LUIS CUQUEJO BENITEZ
        
                                    RUC
                            
            2410963-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            PBS/LCO/01/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28004-15-104351
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 204.457.150
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 204.428.350
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 194.392.775
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            285341
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios Gastronómico y Ceremonial Ad Referendum
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        