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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038532/671
Monto de la Factura
₲ 5.042.060
Nro. de Orden de Pago
21952
Fecha de Orden de Pago
19-11-2015
Fecha Emisión Cheque
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.794.541
IVA
₲ 458.369
Retención DNCP
₲ 18.334
Retención IVA
₲ 137.511
Retención Renta
₲ 91.674
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
PBS/LCO/11/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-112223
Monto Contrato
₲ 76.140.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.140.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.402.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado
