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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0023
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 141.655.760
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            52030011
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            31-07-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            31-07-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-07-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 141.089.137
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 566.623
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VICTOR CESAR APESTEGUI MENDOZA
        
                                    RUC
                            
            1153657-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            17/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22013-14-89573
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 415.200.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 415.200.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 413.539.200
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            277270
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE TINGLADO TALLER SECRETARIA DE OBRAS
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Amambay
        