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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-000559
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 616.560.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1900
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-11-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-11-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-11-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 614.317.964
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.242.036
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUN
        
                                    RUC
                            
            688279-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            32/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22001-14-96790
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 616.560.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 616.560.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 614.317.964
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            281416
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Provisión de Almuerzo Escolar - 3er Grupo
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Concepcion
        